索引号: | bxslyhcyj-2020-00016 | 发布机构: | 本溪市林业和草原局 |
信息名称: | 本溪市林业和草原局2019年度 部门决算 | 主题分类: | 决算 |
发布日期: | 2020-08-24 | 成文日期: | 2020-08-24 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市林业和草原局2019年度 部门决算
目 录
第一部分 本溪市林业和草原局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪市林业和草原局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪市林业和草原局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市林业和草原局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省有关林业的方针、政策和法律、法规;拟订全市林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划;起草地方性法规、规章并监督实施;承担林业生态文明建设的有关工作。
(二)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织全市森林资源调查、动态监测和统计;组织编制、审核森林采伐限额并监督执行。组织、协调、指导、监督全市森林资源作业设计,负责全市重大林业征占用林地的设计;监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,依法审核、审批征用、占用林地项目,管理重点国有森林资源,承担重点国有森林资源资产产权变动的审批工作。
(三)组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的规划、计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织、协调我市有关国际沙漠化公约的履约工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担本溪市绿化委员会的日常工作,组织、协调开展全民义务植树和城乡绿化工作。
(四)组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整的建议;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理陆生野生动植物出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。
(五)负责全市林业系统自然保护区的监督管理,依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;组织、协调全市湿地保护工作,负责沼湿地的保护工作;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
(六)承担推进全市林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订我市重大林业改革意见并指导监督实施。拟订我市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
(七)组织、协调、指导和监督全市山区资源开发利用工作。监督检查各产业对山区资源的开发利用,拟订山区综合开发的政策和实施规划;负责森林和陆生野生动植物资源的开发利用,拟订林业产业政策和实施规划,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置,指导科学合理地开发利用林地;按照国家有关规定,组织、协调拟订林业产业地方标准并监督实施,组织指导林产品质量监督。
(八)承担组织、协调、指导和监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导森林防火队伍建设和防扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导、督办全市破坏森林资源案件,直接查处重大刑事、治安和行政案件,负责除本溪、桓仁县外森林公安的建设和管理;指导林业有害生物的防治、检疫工作;指导种苗生产、经营和种子基地、标准化苗圃建设。
(九)编制全市林业发展中、长期规划;编制部门预算并组织实施,负责管理市级林业资金、林业发展基金,监督全市林业资金的管理和使用;监管国有林业资产;负责提出林业固定资产投资规模和方向,审核重点林业建设项目,提出市财政性资金安排意见或建议,编制全市林业及其生态建设的年度生产计划,检查监督全市林业基金征收管理工作,负责局所属单位的财务审计工作,负责全市林业统计工作。
(十)组织指导林业及其生态建设的科技、教育培训、技术推广工作;指导全市林业队伍的建设。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市林业和草原局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.本溪市林业和草原局机关
2.本溪市林业发展服务中心
3.本溪市森林公安局
第二部分 本溪市林业和草原局2019年度部门决算公开报表
2019年度收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||
编制单位:辽宁省本溪市林业和草原局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,039.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 434.62 | 五、教育支出 | 36 | 1.55 | ||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 3.66 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 599.81 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 193.00 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5,883.80 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 329.83 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 6,478.09 | 本年支出合计 | 55 | 7,007.98 | ||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | ||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 681.05 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | 0.00 | ||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 681.05 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 | ||||||||||||
28 | 年末结转和结余 | 59 | 151.16 | ||||||||||||||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||
总计 | 31 | 7,159.14 | 总计 | 62 | 7,159.14 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||
2019年度收入决算表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
编制单位:辽宁省本溪市林业和草原局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 6,478.09 | 6,039.81 | 0.00 | 0.00 | 434.62 | 0.00 | 3.66 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20503 | 职业教育 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2050302 | 中专教育 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 586.29 | 586.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 586.29 | 586.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.04 | 46.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492.06 | 492.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 178.60 | 178.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21105 | 天然林保护 | 178.60 | 178.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2110507 | 停伐补助 | 178.60 | 178.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 5,383.07 | 4,944.80 | 0.00 | 0.00 | 434.62 | 0.00 | 3.66 | |||||||||
21301 | 农业 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21302 | 林业 | 5,379.05 | 4,940.78 | 0.00 | 0.00 | 434.62 | 0.00 | 3.66 | |||||||||
2130201 | 行政运行 | 1,543.40 | 1,543.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 3,273.53 | 2,835.26 | 0.00 | 0.00 | 434.62 | 0.00 | 3.66 | |||||||||
2130205 | 森林培育 | 78.68 | 78.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130206 | 林业技术推广 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 118.94 | 118.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130213 | 林业执法与监督 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 329.83 | 329.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 329.83 | 329.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 294.33 | 294.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||
2019年度支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省本溪市林业和草原局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 7,007.98 | 5,486.82 | 1,086.54 | 0.00 | 434.62 | 0.00 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20503 | 职业教育 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2050302 | 中专教育 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 599.81 | 599.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 599.81 | 599.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.04 | 46.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 505.58 | 505.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 193.00 | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21105 | 天然林保护 | 193.00 | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110507 | 停伐补助 | 193.00 | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 5,883.79 | 4,557.19 | 891.99 | 0.00 | 434.62 | 0.00 | |||||||||||
21301 | 农业 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130104 | 事业运行 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21302 | 林业 | 5,879.77 | 4,553.17 | 891.99 | 0.00 | 434.62 | 0.00 | |||||||||||
2130201 | 行政运行 | 1,543.40 | 1,543.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 3,444.38 | 3,009.77 | 0.00 | 0.00 | 434.62 | 0.00 | |||||||||||
2130205 | 森林培育 | 437.11 | 0.00 | 437.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 87.85 | 0.00 | 87.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130213 | 林业执法与监督 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 114.03 | 0.00 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 329.83 | 329.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 329.83 | 329.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 294.33 | 294.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||||||||||
2019年度财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省本溪市林业和草原局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,039.81 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 599.81 | 599.81 | 0.00 | |||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 5,445.52 | 5,445.52 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 329.83 | 329.83 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 6,039.81 | 本年支出合计 | 53 | 6,569.70 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 681.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 151.16 | 151.16 | 0.00 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 681.05 | 55 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||
总计 | 29 | 6,720.86 | 总计 | 58 | 6,720.86 | 6,720.86 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||||||||||
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位:辽宁省本溪市林业和草原局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 681.05 | 184.37 | 496.68 | 6,039.81 | 5,298.79 | 741.02 | 6,569.70 | 5,483.16 | 1,086.54 | 151.16 | 0.00 | 151.16 | ||||
205 | 教育支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 586.29 | 586.29 | 0.00 | 599.81 | 599.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 586.29 | 586.29 | 0.00 | 599.81 | 599.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.04 | 46.04 | 0.00 | 46.04 | 46.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 492.06 | 492.06 | 0.00 | 505.58 | 505.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 178.60 | 0.00 | 178.60 | 193.00 | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21105 | 天然林保护 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 178.60 | 0.00 | 178.60 | 193.00 | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110507 | 停伐补助 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 178.60 | 0.00 | 178.60 | 193.00 | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 651.89 | 170.85 | 481.04 | 4,944.80 | 4,382.68 | 562.12 | 5,445.51 | 4,553.52 | 891.99 | 151.16 | 0.00 | 151.16 | |||
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 651.89 | 170.85 | 481.04 | 4,940.78 | 4,378.66 | 562.12 | 5,441.49 | 4,549.50 | 891.99 | 151.16 | 0.00 | 151.16 | |||
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543.40 | 1,543.40 | 0.00 | 1,543.40 | 1,543.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 170.85 | 170.85 | 0.00 | 2,835.26 | 2,835.26 | 0.00 | 3,006.10 | 3,006.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 358.43 | 0.00 | 358.43 | 78.68 | 0.00 | 78.68 | 437.11 | 0.00 | 437.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130206 | 林业技术推广 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 9.29 | 0.00 | 9.29 | 118.94 | 0.00 | 118.94 | 87.85 | 0.00 | 87.85 | 40.37 | 0.00 | 40.37 | |||
2130213 | 林业执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 113.32 | 0.00 | 113.32 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 114.03 | 0.00 | 114.03 | 20.79 | 0.00 | 20.79 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.83 | 329.83 | 0.00 | 329.83 | 329.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.83 | 329.83 | 0.00 | 329.83 | 329.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.33 | 294.33 | 0.00 | 294.33 | 294.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省本溪市林业和草原局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 4,717.61 | 302 | 商品和服务支出 | 627.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,932.04 | 30201 | 办公费 | 62.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 646.34 | 30202 | 印刷费 | 0.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 690.28 | 30203 | 咨询费 | 2.60 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.87 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 286.17 | 30205 | 水费 | 0.79 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 505.58 | 30206 | 电费 | 15.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 63.58 | 30207 | 邮电费 | 8.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 196.71 | 30208 | 取暖费 | 131.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.43 | 30209 | 物业管理费 | 1.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 60.65 | 30211 | 差旅费 | 52.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 294.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 9.17 | 30213 | 维修(护)费 | 6.33 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30.33 | 30214 | 租赁费 | 1.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 138.47 | 30215 | 会议费 | 0.05 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 46.00 | 30216 | 培训费 | 1.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 9.63 | 30217 | 公务招待费 | 3.52 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.08 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 80.77 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 47.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.45 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 62.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.23 | 30229 | 福利费 | 81.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 65.19 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.85 | 30239 | 其他交通费用 | 59.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 4,856.08 | 公用经费合计 | 627.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称:辽宁省本溪市林业和草原局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称:辽宁省本溪市林业和草原局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件1-4 | 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称:辽宁省本溪市林业和草原局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 89.81 | 68.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 4.01 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、公务用车购置及运行费 | 85.80 | 65.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其中: (1)公务用车运行维护费 | 85.80 | 65.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 本溪市林业和草原局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计7159.14万元,包括:
1.财政拨款收入6039.81万元,其中:公共预算财政拨款收入6039.81万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。
3.事业收入0万元,主要是0等收入。
4.经营收入434.62万元,主要是苗木收入6.97万元、房屋出租收入138.07万元、林业设计费收入289.58等。
5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。
6.其他收入3.66万元,主要是利息等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。
8.上年结转和结余681.05万元,主要是专项资金等。
与上年相比,今年收入减少1367.3万元,降低16%,主要原因:是县区级资金由财政直接下拨。
(二)支出总计7007.98万元,包括:
1.基本支出5486.82万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出4717.61万元,对个人和家庭的补助支出138.47万元,商品和服务支出630.74万元。
2.项目支出1086.54万元,主要包括职业教育、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出、森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业执法与监督、林业防灾减灾以及其他林业支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。
4.经营支出434.62万元,主要包括自收自支人员工资及保险和自收自支人员经费等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。
与上年相比,今年支出减少25.84万元,降低0.36%,主要原因是:压缩商品服务支出。
(三)年末结转和结余151.16万元
主要是项目资金结转等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少2759.46万元,降低94.8%,主要原因:上年项目资金在今年验收审核通过后全部支付。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出6569.7万元,其中:基本支出5483.16万元,项目支出1086.54万元。
(二)具体情况
2019年度财政拨款支出6569.7万元,比上年减少464.12万元,下降6.6%,主要原因是项目资金由财政直接下拨。其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出599.81万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出193万元,农林水支出5445.52万元,交通运输支出0万元,住房保障支出329.83万元,其他支出0万元。
1.一般公共服务支出0万元,包括:
(1)行政运行0万元,主要是0等支出。
(2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出。
(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。
(4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。
(5)信息化建设0万元,主要是0等支出。
(6)事业运行0万元,主要是0等支出。
(7)财政委托业务支出0万元,主要是0等支出。
(8)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出。
(9)其他一般公共服务支出0万元,主要是0等支出。
2.科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。
3.社会保障和就业支出599.81万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休46.04万元,主要是工资等支出。
(2)事业单位离退休9.59万元,主要是工资等支出。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出505.58万元,主要是用于职工基本养老保险缴费。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出38.6万元,主要用于职工职业年金缴费。
4.医疗卫生支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出。
(2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出。
(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。
5.节能环保支出193万元,包括:
天然林保护支出193万元,主要是天然林停伐等支出。
6.农林水事务支出5445.52万元,包括:
农业事业运行支出4.02万元、林业行政运行1543.4万元、林业事业机构3006.1万元、森林培育437.12万元、森林资源管理102万元、森林生态效益补偿87.85万元、林业执法与监督70万元、林业防灾减灾81万元以及其他林业支出114.03万元等支出。
7.交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。
8.资源勘探信息等支出0万元,包括:
(1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出。
(2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是0等支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。
10.住房保障支出329.83万元,包括:
住房公积金294.33万元,购房补贴35.5万元等支出。
11.其他支出0万元,包括:
其他支出0万元,主要是0等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出68.71万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.52万元,公务用车购置及运行维护65.19万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少(多)支出21.1万元,主要是压缩车辆运行费用等原因。比2018年决算减少15.85万元,下降18.7%,主要是压缩“三公”经费支出等原因。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于X0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费3.52万元,主要用于公务接待等,2019年国内公务接待累计53批次,508人,费用3.52万元。
3.公务用车购置及运行维护费65.19万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费65.19万元。2019年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量26辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出59.69万元,比2018年减少196.01万元,降低76.7%,主要原因是由于机构改革,参公单位全部合并到林业服务中心。
(二)政府采购支出情况
2019年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆26辆,其中:副局级以上领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车10辆,特种专业技术用车2辆,其他用车9辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金457.54万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)93.5分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:工程未完工 ,资金尚未全部支付。下一步将采取以下措施加以改进:加快工程进度,今年全部完工。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。